- 索引号:nyncj-/2019-03120013
- 公开目录:公开
- 发布日期:2019-03-12
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- 发布机构:楚雄州农业农村局
楚雄州农机研究所2019年度预算公开
监督索引号53230000449800000
楚雄州农机研究所2019年预算公开
目录
第一部分 楚雄州农机研究所2019年部门预算编制说明
第二部分 楚雄州农机研究所2019年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
楚雄州农机研究所2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
楚雄州农业机械研究所是楚雄州农业局下属的正科级财政补助公益一类事业单位。主要职责包括:制定并组织实施全州农业机械推广发展规划;组织开展对确定推广的农机新技术进行试验、示范,并提供相关的技术咨询、信息和技术服务;指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训工作;受理农机产品质量投诉工作。
(二)机构设置情况
楚雄州农业机械研究所设4个内设机构(股所级),科室分别为:办公室、推广一室、推广二室、财务室。
(三)重点工作概述
1、深入开展全程机械化推进行动
重点围绕水稻、玉米、马铃薯和油菜等主要粮食作物和经济作物,整合省州两级项目资源,加强农机与农艺的融合,继续全力推进农业生产全程机械化。其中:重点巩固楚雄市、禄丰县两个水稻全程机械化示范区,辐射带动全州完成8万亩的水稻机插秧作业任务。
2、稳步推进薄弱环节农机新技术示范推广
围绕农机购置补贴政策的落实,监督指导县级农机推广站做好补贴产品的选型、培训、质量监督、投诉受理等工作,发挥技术指导、业务培训和协调服务等职能作用。重点引导推广水稻播种机、水稻插秧机、谷物收割机、谷物烘干机、油菜播种机、玉米播种机、玉米收割机、马铃薯播种机、马铃薯收获机等新机型。
3、稳步推进农机深松整地作业丰产技术
继续探索农机深松丰产技术体系,建立农机深松整地技术应用的长效机制。强化技术培训和宣传引导,提高作业质量监管工作效率,圆满完成2019年度省级下达的农机深松整地作业任务。
4、加强农机化技术培训
认真履行农机培训监督管理职能,促进学校规范化建设,拓宽办学门路,扩大办学规模,保障教学安全和教学质量,提高社会效益和经济效益。
5、加强农机质量投诉监督
继续开展农机打假护农专项活动,以检查农机购置补贴机具、农机生产、销售活动为重点,积极开展农机产品质量监督及投诉受理工作,宣传有关农机法律法规、农机购置补贴政策和农机质量监管职能,及时向农民群众传授识假辨假知识,维护广大农机使用者的合法权益。
6、抓好党群工作,促进中心工作发展
围绕党风廉政建设和党建目标责任制的要求,加强党员干部的思想教育工作,提高党员干部素质,发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强对工会及妇委会的领导,充分发挥了群团作用。继续抓好扶贫工作,完成既定的扶贫任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制15人,其中:行政编制 0人,事业编制15人。在职实有14人,其中:财政全供养 14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 12人,其中:离休0人,退休 12人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入226.78万元,其中:一般公共预算财政拨款226.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 226.78万元,其中:本年收入226.78万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款226.78万元(本级财力226.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入0.56万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 226.78万元。财政拨款安排支出 226.78万元,其中,基本支出226.78万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于:2080502 事业单位离退休:26.36万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:24.03万元;2101102 事业单位医疗:19.71万元;2130104 事业运行:142.26万元;2210201 住房公积金:14.42万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出226.78万元,其中: 30101 基本工资:58.23万元;30102 津贴补贴:28.53万元;30103 奖金:4.85万元;30107 绩效工资:29.14万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:24.03万元;30110 职工基本医疗保险缴费:10.81万元;30111 公务员医疗补助缴费:7.85万元;3011201 工伤保险:0.60万元;3011299 其他社会保障缴费:2.05万元;30113 住房公积金:14.42万元;30201 办公费:3.00万元;30205 水费:0.50万元;30206 电费:1.50万元;30207 邮电费:0.40万元;30209 物业管理费:0.30万元;30211 差旅费:5.00万元;30213 维修(护)费:2.41万元;30216 培训费:2.20万元;30217 公务接待费:1.40万元;30228 工会经费:1.70万元;30299 其他商品和服务支出:0.72万元;30302 退休费:25.64万元;31002 办公设备购置:1.50万元。
基本支出226.78万元,其中: 30101 基本工资:58.23万元; 30102 津贴补贴:28.53万元; 30103 奖金:4.85万元; 30107 绩效工资:29.14万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:24.03万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:10.81万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.85万元; 3011201 工伤保险:0.60万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.05万元; 30113 住房公积金:14.42万元; 30201 办公费:3.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:1.50万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30209 物业管理费:0.30万元; 30211 差旅费:5.00万元; 30213 维修(护)费:2.41万元; 30216 培训费:2.20万元; 30217 公务接待费:1.40万元; 30228 工会经费:1.70万元; 30299 其他商品和服务支出:0.72万元; 30302 退休费:25.64万元; 31002 办公设备购置:1.50万元。
项目支出0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
(二)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金1.5万元(详见附表)。
七、“三公”经费预算情况
(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2019年预算单位“三公”经费预算1.40万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.40万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。
2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算1.40万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.40万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。
八、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。
九、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2019年“三公”经费预算1.4万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.4万元,公务用车运行费用0万元,公务用车购置费用0万元。2018年“三公”经费预算2.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.5万元,公务用车运行费用1.0万元,公务用车购置费用0万元。公务接待费减少0.1万元,公务用车运行费减少1.0万元。公务接待费减少的原因是单位根据厉行节约的要求,按规定、标准、规格严格接待费用。公务用车运行费用减少的原因是:位根据厉行节约的要求,在车辆使用、维修等管理办法控制了单位公务用车运行维护费的支出。
(二)基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明
我部门2019年基本支出预算226.78元。2018年基本支出预算233.48万元,比上年减少了6.7万元,主要原因是:我州大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,压缩基本支出规模,减少部门基本支出预算。
(三)项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明
我部门2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0.48万元。比上年减少了0.48万元。减少的原因同上。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
2、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的维修基金。
3、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出,主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。
4、办公设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备支出。
(二)机关运行经费安排
2019年预算单位运行经费安排19.13万元,较2018年经费安排20.34减少1.21万元,原因是财政公用经费安排减少,使预算单位运行经费降低。其中: 30201 办公费:3.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:1.50万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30209 物业管理费:0.30万元; 30211 差旅费:5.00万元; 30213 维修(护)费:2.41万元; 30216 培训费:2.20万元; 30217 公务接待费:1.40万元; 30228 工会经费:1.70万元; 30299 其他商品和服务支出:0.72万元。
2019年预算单位财政拨款运行经费安排19.13万元,较2018年经费安排20.34减少1.21万元,原因是财政公用经费安排减少,使预算单位运行经费降低。其中: 30201 办公费:3.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:1.50万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30209 物业管理费:0.30万元; 30211 差旅费:5.00万元; 30213 维修(护)费:2.41万元; 30216 培训费:2.20万元; 30217 公务接待费:1.40万元; 30228 工会经费:1.70万元; 30299 其他商品和服务支出:0.72万元。
(三)国有资产占用情况
至2018年12月31日止,我局固定资产余额143.37万元,主要是办公用房、办公电脑、办公桌椅、专业设备等。
(四)本部门预算绩效情况说明
本部门无绩效项目预算
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄州农机研究所
2019年3月12日
监督索引号53230000449800111